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中国注册会计师执业规范指南第4号——小规模企业审计
中国注册会计师执业规范指南第4号
审计署关于批转《中国审计学会2005至2009年审计理论研究规划》的通知
审会发[2005]30号
关于做好村干部任期和离任经济责任专项审计的通知
农经办[2005]12号
内部审计具体准则第20号──人际关系
内部审计具体准则第19号──内部审计质量控制
内部审计具体准则第17号──重要性与审计风险
国防科工委关于印发《国防科工委委属事业单位内部审计工作规定》和《国防科工委委属事业单位领导人员任期经济责任审计实施办法》的通知
科工审[2005]646号
审计署公布2005年(第2号)审计结果公告
审计署[2005]第2号
审计署关于印发《国外贷援款项目公证审计工作管理办法(暂行)》的通知
审外资发[2005]13号
审计署 人事部审计专业技术资格考试办公室关于2005年度审计专业技术资格考试考务费收缴的通知
审考办字[2005]2号
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计
审计署办公厅关于进一步明确《审计报告》文书格式及使用办法的通知
关于按时向国际金融组织报送贷款项目财务报表和审计报告有关问题的通知
财际[2003]30号
交通行业内部审计工作规定(新)
交通部令[2004]年第12号
独立审计具体准则第5号——审计证据(修订)(征求意见稿)
会协[2004]69号
独立审计具体准则第29号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险(征求意见稿)
会协[2004]69号
独立审计具体准则第30号——针对评估的重大错报风险实施的程序(征求意见稿)
会协[2004]69号
关于起草《独立审计具体准则第1号——会计报表审计的目标和一般原则(征求意见稿)》等4个准则的说明
会协[2004]69号
独立审计具体准则第1号——会计报表审计的目标和一般原则(修订)(征求意见稿)
会协[2004]69号
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